國資XXXX強化監(jiān)管工作指引 國資國資XXXXXXXX強化監(jiān)管工作指引強化監(jiān)管工作指引為深入貫徹中央和市委審計委員會關于加強內(nèi)部審計工作的部署要求,加強國資穿透式監(jiān)管,依據(jù)《xxxxxxxxxx關于xxxxxx經(jīng)濟安全審計監(jiān)督網(wǎng)格化治理機制試點工作的意見》,健全內(nèi)控機制,防范財務舞弊風險,維護國有資產(chǎn)安全,夯實經(jīng)濟安全基礎,xxxxxxx制定了《xxxxxxx國資系統(tǒng)強化監(jiān)管工作指引》,具體如下:一、工作目標以推動經(jīng)濟責任全面落實、內(nèi)部控制全面過硬為目標,進一步強化區(qū)管、委管國有企業(yè)內(nèi)部管理、規(guī)范權力運行、防范化解重大風險隱患,通過自查揭示企業(yè)內(nèi)控體系存在的漏洞,反映現(xiàn)有內(nèi)控制度未發(fā)揮應有作用、防范化解各類風險不力等問題,促進國資國企提質增效、高質量發(fā)展,有效發(fā)揮“治已病、防未病”的免疫系統(tǒng)功能,加強與xxxxx審計、xxxxx審計、巡視巡察等的溝通協(xié)作,實現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋的體系創(chuàng)新和流程再造。</p>
二、監(jiān)管重點內(nèi)容(一)企業(yè)法人治理結構的健全和運轉情況。
黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項,是否建立科學有效的職責分工和制衡機制,人員是否配備到位,是否制定各議事規(guī)則,重點監(jiān)管黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會召開記錄、決議、執(zhí)行效果情況,“三重一大”決策程序執(zhí)行情況。
是否按照《企業(yè)內(nèi)部控制制度基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》建立內(nèi)部審計機構或配備專職審計人員,是否制定本企業(yè)內(nèi)部控制制度并組織實施。
(責任科室:xxxxxxxx\xxxxxxxxx)(二)經(jīng)營性房產(chǎn)出租情況監(jiān)管。
重點監(jiān)管《xxxxxx國資委履行出資人職責企業(yè)經(jīng)營性房產(chǎn)出租管理辦法》(xxxxxx國資〔2021〕64號)《關于xxxxxxx監(jiān)管企業(yè)進一步做好房產(chǎn)管理和使用工作的通知》等規(guī)定的落實情況,是否規(guī)范履行內(nèi)部決策和審批程序,出租價格確定是否規(guī)范公允,租金是否及時收取入賬,重點分析是否存在采取名義上合作、入股、加盟等方式任何形式的轉租行為。
(責任科室:xxxxxxxxxxxx)(三)重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況監(jiān)管1.項目投資建設情況。
監(jiān)管重大投資項目尤其是xxxxxx批復項目的決策程序、關注項目進展與完成情況、關注投資風險、注重投資效果分析、注重投資項目后評價工作,完善企業(yè)投資決策機制,提高項目成功率和投資收益,總結投資經(jīng)驗。
2.重大資產(chǎn)處置情況。
相關制度是否完善,是否明確重大資產(chǎn)處置程序,監(jiān)管期間內(nèi)重大資產(chǎn)處置事項的內(nèi)部決策程序和內(nèi)容是否符合公司內(nèi)部制度規(guī)定,是否履行審批程序;